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缴纳上月未交增值税会计分录

發(fā)布時(shí)間:2023/12/6 综合教程 35 生活家
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本月交納上月的增值稅會(huì)計(jì)分錄分三步處理

1、上月收到收入時(shí):借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

2、上月月底時(shí)(將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

同時(shí):如果是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,所以將應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅減掉應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅的差額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅即可;

分錄如下:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

3、本月繳納增值稅以后,做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款

總結(jié)

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