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内部审计作用包括(内部审计作用)

發布時間:2023/11/14 人文关怀 49 博士
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1、內部審計的重要作用主要體現在以下三個方面:  預防保護作用  內部審計機構通過對會計部門工作的在監督,有助于強化單位內部管理控制制度,及時發現問題糾正錯誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護資產的安全與完整,提高會計資料的真實、可靠性。

2、  2、服務促進作用  內部審計機構作為企業內部的一個職能部門,熟悉企業的生產經營活動等情況,工作便利。

3、因此,通過內部審計,可在企業改善管理、挖掘潛力、降低生產成本、提高經濟效益等方面起到積極的促進作用。

4、  3、評價鑒證作用  內部審計是基于受托經濟責任的需要而產生和發展起來的,是經營管理分權制的產物。

5、隨著企業單位規模的擴大,管理層次增多,對各部門經營業績的考核與評價是現代管理不可缺少的組成部分。

6、通過內部審計,可以對各部門活動作出客觀、公正的審計結論和意見,起到評價和鑒證的作用。

本文到此分享完畢,希望對大家有所幫助。

總結

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