日韩性视频-久久久蜜桃-www中文字幕-在线中文字幕av-亚洲欧美一区二区三区四区-撸久久-香蕉视频一区-久久无码精品丰满人妻-国产高潮av-激情福利社-日韩av网址大全-国产精品久久999-日本五十路在线-性欧美在线-久久99精品波多结衣一区-男女午夜免费视频-黑人极品ⅴideos精品欧美棵-人人妻人人澡人人爽精品欧美一区-日韩一区在线看-欧美a级在线免费观看

歡迎訪問 生活随笔!

生活随笔

當(dāng)前位置: 首頁 > 编程资源 > 万象百科 >内容正文

万象百科

收到备用金的收到条怎么写呢?

發(fā)布時間:2023/11/21 万象百科 40 博士
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 收到备用金的收到条怎么写呢? 小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
個人收到備用金會計分錄做法:  1、支付備用金時?! 〗?其他應(yīng)收款---備用金  貸:現(xiàn)金或銀行存款  2、報銷時?! 〗瑁汗芾碣M用/原材料等  貸:其他應(yīng)收款-備用金  3、收回備用金時?! 〗瑁含F(xiàn)金  貸:其他應(yīng)收款-備用金

員工領(lǐng)取備用金時,是填寫借款單,作“其他應(yīng)收款”入賬。來報銷時結(jié)清借支款,分兩種情況:1、報銷金額小于借支金額時,員工交回借支余款,財務(wù)上應(yīng)開出收款收據(jù),用途欄注明“收回XX人X月X日借支余款”,金額為收回的現(xiàn)金。報銷發(fā)票等憑證與收款收據(jù)一起作為原始憑證。借:管理費用(實際報銷數(shù)) 庫存現(xiàn)金(差額) 貸:其他應(yīng)收款——XX員工(原借支數(shù))2、報銷金額大于借支金額時,憑實際報銷單據(jù)入賬。補付現(xiàn)金,無需另開收據(jù)。借:管理費用(實際報銷數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款——XX員工(原借支數(shù)) 庫存現(xiàn)金(差額)

你好:(1)分公司收到總公司的備用金的會計分錄為:借:庫存現(xiàn)金 15992 貸:其他應(yīng)付款-備用金 15992(2)購原材料的會計分錄為:借:原材料 10992 貸:庫存現(xiàn)金 10992庫存現(xiàn)金賬面余額為3000元.希望可以幫到你!

如果收到的備用金是老板給的,應(yīng)以公司名義打收條或開具收據(jù),加蓋財務(wù)章入賬(作為原始憑證入賬),會計處理計入“其他應(yīng)付款”,等于是公司向老板借款。如果備用金是從銀行提取的現(xiàn)金,不應(yīng)給老板打收條,應(yīng)以取款時銀行的單據(jù)作為原始憑證入賬。這樣,你的入賬和出賬(報銷)在會計賬和出納賬上就能平了。只要原始憑證和會計憑證齊全,不會涉及你的個人法律問題,屬于公司正常的財務(wù)處理。 如果歸還了老板的借款(老板給的備用金),要請老板打個收條,作為原始憑證入賬,這樣,“其他應(yīng)付款”賬戶就能平賬了。

我做新手出納的時候,有過這樣做賬的,老板拿出來的錢,是他自己私人的,因為有很多時候我都是沒錢的,因為新手,是拿不到公司的銀行薄在身邊的。所以,上一個出納都跟我說,這筆錢,可以自己做在一個本子上,叫做“掛賬”,這筆錢寫在本子上,不寫到庫存現(xiàn)金本上,待,從銀行里取貨現(xiàn)金之后,再將老板私下給你的這筆錢還給老板,掛賬本上再把這筆錢劃掉,就剛好扯平啦。

這種情況當(dāng)然應(yīng)當(dāng)給老板出具收款收據(jù)了!并且,根據(jù)收據(jù)存根進(jìn)行賬務(wù)處理,納入會計核算:借:現(xiàn)金。貸:其他應(yīng)付款-老板名字。以后適當(dāng)?shù)臅r候,返還老板墊付的錢時:借:其他應(yīng)付款-老板。貸:現(xiàn)金。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的收到备用金的收到条怎么写呢?的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯,歡迎將生活随笔推薦給好友。